• 最近访问:
发表于 2024-04-29 18:27:27 股吧网页版
广聚能源:广聚能源对年审会计师事务所2023年度履职情况评估的报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


深圳市广聚能源股份有限公司

对年审会计师事务所2023年度履职情况评估的报告

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛所”)作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对鹏盛所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为鹏盛所资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2005 年 1 月 11 日。注
册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21层 2101,首席合伙人为杨步湘。

截至 2023 年 12 月 31 日,合伙人数量为 110 人,注册会计师人数为
488人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,鹏盛所对公司 2023 年度财务报告和公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,鹏盛所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;认为公司于

2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在执行审计工作的过程中,鹏盛所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计工作中的重大会计及审计问题、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

公司认为鹏盛所在公司年报审计和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年度报告审计和内控审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

二〇二四年四月三十日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500