*ST美谷:监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
奥园美谷科技股份有限公司监事会
对 《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事
项影响已消除的专项说明》的意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告(众环审字(2023)0101999 号)。现公司监事会就董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核,并做出如下说明:
公司董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况,监事会同意《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司和广大投资者的合法权益。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二四年六月二十七日
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