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公告日期:2024-07-13
证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2024-31
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2024 年 7 月 12 日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)分别召
开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年内部控制审计机构的
议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司
2024 年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供内部控制审计的
能力,已为公司提供连续两年的内控审计服务,能够满足公司内控审计工作的要
求。鉴于天健为公司提供的良好服务,同时为保持审计工作的连续性,因此,拟
续聘天健为公司 2024 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用 40 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
(含 A、B 股) 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、
牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
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