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发表于 2024-04-26 19:23:30 股吧网页版
芭田股份:2023年度内部控制规则落实自查表 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表

证券代码:002170 证券简称:芭田股份
内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明

一、内部审计和审计委员会运作
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审 是
计委员会提名,董事会任免。
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 是
部门,是否配置专职内部审计人员。
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 是
会报告一次。

4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 --- ---

进行一次检查:

(1)募集资金的存放与使用 不适用

(2)对外担保 是

(3)关联交易 是

(4)证券投资 不适用

(5)风险投资 不适用

(6)对外提供财务资助 不适用

(7)购买和出售资产 是

(8)对外投资 是

(9)公司大额资金往来 是

(10)公司与董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是
情况
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会
议,审议内部审计部门提交的工作计划和报 是
告。
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告
一次内部审计工作进度、质量以及发现的重 是
大问题等内部审计工作情况。
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交
年度内部审计工作报告和次一年度内部审计 是
工作计划。
二、信息披露的内部控制
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重 是
大信息内部保密制度。
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证
券事务代表负责查看互动易网站上的投资者 是
提问,并及时、完整进行回复。
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 是
对象签署承诺书。
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 是

深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表

易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》
并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提
供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易
网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。
三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理
制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是
依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记
管理做出规定。
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填
写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是
筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,
相关人员是否在备忘录上签名确认。
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关
重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知
情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况
进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 是
交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕
信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,
并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报
送深交所和当地证监局。
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事
务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 是
其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划
通知董事会秘书。
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 是
议程序并及时履行信息披露义务。
四、募集资金的内部控制
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对
募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 不适用
金三方监管协议》。
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金
的使用和存放情况进行一次审计,并对募集 不适用
资金使用的真实性和合规性发表意见。
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金
投资于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,
未将募集资金用于风险投资、直接或者间接 不适用
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或
者用于质押、委托贷款以及……
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