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发表于 2024-04-30 01:10:21 股吧网页版
建艺集团:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


深圳市建艺装饰集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000086 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内 部 控 制 审 计 报 告

大华内字[2024] 0011000086 号
深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称建
艺集团公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

大华内字[2024] 0011000086 号内部控制审计报告

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,建艺集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

李韩冰
中国·北京 中国注册会计师:

陈明
二〇二四年四月二十九日
附件 2:

授权委托书

合伙人 李韩冰 :

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035 号)及本所《关于发布〈2024 年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2024)5 号]之规定,本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书,保密协议,出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。
……
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