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发表于 2024-04-24 18:04:17 股吧网页版
海波重科:2023年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25

海波重型工程科技股份有限公司
审计报告及财务报表
二○二三年度

海波重型工程科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-84

审计报告

信会师报字[2024]第 ZE10239 号
海波重型工程科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称海波重科)
财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了海波重科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海波重科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)采用合同履约进度确认的收入
请参阅财务报表附注“三、重要 我们针对采用合同履约进度确会计政策及会计估计(二十四) 认的收入执行的审计程序主要收入”及“五、合并财务报表项 包括:
目注释(三十七)营业收入和营 (1)了解与合同履约预算编制
业成本 ”所示。 和收入确认相关的内部控制;
2023 年度,海波重科合并营业收 (2)抽样选取重大合同,检查入为人民币 415,172,353.93 元。 预计总收入、预计总成本所依据海波重科收入主要来自于按照履 的合同和合同履约预算资料,评约进度确认的收入。按照履约进 价管理层所作估计是否合理、依度确认收入涉及管理层的重大判 据是否充分;
断和估计,包括预计合同收入、 (3)选取样本对本年度发生的预计总成本、完工进度等。当工 合同履约成本进行测试;
程情况改变时,确认的合同收入、 (4)抽样选取合同台账中的项成本会因条件的变化而与最初估 目,重新计算合同履约进度,以计有所不同。海波重科管理层在 验证其准确性;
合同执行过程中依据合同交付范 (5)选取合同履约样本,对完围、尚未完工成本等因素对合同 工形象进度进行现场查看,与管预计收入和合同预计成本进行评 理部门讨论并确认完工程度,并估和修正。因此我们将其认定为 与账面记录进行比较,对异常偏
关键审计事项。 差执行进一步的检查程序。

(二)应收款项的可回收性
请参阅财务报表附注“三、重要 我们针对应收账款的可收回性会计政策及会计估计(九)金融 执行的审计程序主要包括:
工具”及“五、合并财务报表项 (1)了解管理层对于应收账款目注释(三)应收账款”所示。 账龄分析以及确定应收账款坏2023年 12月 31日海波重……
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