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发表于 2024-04-28 15:39:12 股吧网页版
同益股份:2023年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29

深圳市同益实业股份有限公司

审计报告

鹏盛 A 审字[2024]00073 号

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳

错误!未找到引用源。

审计报告及财务报表

(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止)

目 录 页 次
一、 审计报告 1-6
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
三、 财务报表附注 1-79

通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道

5020 号同心大厦 21 层 2101 室

邮政编码:518000

电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578

审 计 报 告

鹏盛 A 审字[2024]00073 号
深圳市同益实业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1.事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”/(二十四)、“五、合并财务报表项目注释”/38 以及“十七、母公司财务报表主要项目注释”/4 所述,贵公司本年度实现营业收入 325,629.83 万元,较上年 271,506.76 万元增加19.93%,由于收入是贵公司的关键业绩指标且金额重大,收入的真实性、收入是否计入恰当的会计期间对贵公司的经营成果有重大影响,可能存在潜在的错报。因此,我们将贵公司的营业收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

(1)了解、评价和测试销售与收款相关内部控制设计和运行的有效性;

(2)检查主要客户合同相关条款,关注定价方式、验收方式、交货地点及期限、结算方式等是否发生变化,并评价收入确认是否符合企业会计准则的规定,是否与披露的会计政策一致;

(3)对主要客户的交易额和应收账……
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