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发表于 2024-04-28 15:32:29 股吧网页版
威唐工业:2023年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29

无锡威唐工业技术股份有限公司
审计报告
天职业字[2024]29829 号

目 录

审 计 报 告 1
2023 年度财务报表 7
2023 年度财务报表附注 19
审计报告

天职业字[2024] 29829 号
无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“威唐工业”)财务报表,包括 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威
唐工业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于威唐工业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

天职业字[2024] 29829 号

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

1、收入确认

如财务报表附注“六、合并财务报表主要 我们针对收入确认执行的审计程序包括但
项目注释(四十五)营业收入、营业成本”所 不限于:

述,威唐工业主要产品为汽车模具和汽车冲 1)了解威唐工业销售与收款相关的内部控
压件,威唐工业 2023 年度合并口径营业收入 制,评价内部控制制度设计的合理性以及执行的
为 81,914.54 万元,较上年同期减少 389.83 有效性;

万元,降幅 0.47%。营业收入是威唐工业关键

业绩指标之一,因此将收入的确认识别为关 2)对大额销售合同进行检查,检查运输方
键审计事项。 式及付款时点等主要合同条款,评价威唐工业管
理层(以下简称“管理层”)采用的收入确认政策
相关会计政策详见财务报表附注“三、重 的适当性;
要会计政策及会计估计(三十三)收入”所

示。 3)执行分析性程序:获取报关系统出口数
据、并与实际销售金额进行对比,分析其合理性;
将本期产品毛利率与上期及同行业上市公司进
行对比,分析其变动的合理性;同时重点关注长
时间未收回款项的合理性;

4)选取交易样本,核对报关单、签收单、
送货单、发票等原始单据;

5)向客户函证报告期间发生的交易额,函
证内容包含产品的规格型号、数量、报告期末已
……
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