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发表于 2024-04-25 16:12:20 股吧网页版
冠中生态:2023年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26

青岛冠中生态股份有限公司

2023 年年度财务报告

2024 年 4 月

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2024 年 04 月 24 日

审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 中兴华审字(2024)第 030148 号

注册会计师姓名 丁兆栋、张霞

审计报告正文

青岛冠中生态股份有限公司全体股东:

(一)审计意见

我们审计了青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“冠中生态”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了冠中生态 2023
年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于冠中生态公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、收入确认依据是否充分

(1)事项描述

公司按照时段法确认收入,对生态修复、园林绿化工程项目使用投入法、对市政公用项目采用产出法。由于公司生态修复和园林绿化业务的项目完工进度计算依赖合同预计总成本和公司成本核算的准确性以及相关的内部控制的执行情况,随着公司经营规模的扩大,管理体系或执行内部控制制度,将会对公司的收入确认准确性带来一定的影响。需关注公司确认完工进度的内控是否完善,佐证完工进度的外部证据、内部审核资料是否具备。

(2)审计应对

拟实施以下主要审计程序:

①我们了解、评估和测试与工程合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控制;

②对公司历史完工项目实际成本与预计总成本进行对比,判断公司管理层对预计总成本确认的经验及能力;

③我们抽样选取工程合同,检查工程合同条款和成本预算资料,评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的适当性;

④我们抽样选取工程合同,通过检查采购合同等支持性文件,对本年发生的合同成本进行抽样测试,并执行截止性测试,检查其合同成本已被记录在恰当的会计期间;

⑤对报告期内重大项目实地走访查看,了解工程相关情况;

⑥我们抽样选取工程合同,对履约进度,本年度确认的收入和成本等数据进行重新计算,测试其准确性。

2、应收账款的可收回性

(1)事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日,冠中生态合并财务报表应收账款的账面价值 316,148,850.86 元。

(2)审计应对

①我们了解、评估并测试与应收账款、合同资产的可收回性评估相关的内部控制;

②我们选取样本检查期后合同资产结算情况,应收账款回款情况;

③检查应收账款、合同资产减值准备计提的会计政策,评估所使用方法的恰当性、计提减值准备金额的准确性以及计提减值准备原因的合理性;

④对同行业的减值准备政策及预期信用损失率进行了对比分析,分析了公司历史工程回款情况及发生坏账的情况;

(四)其他信息

冠中生态公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括冠中生态公司 2023 年度报
告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
……
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