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发表于 2024-04-25 19:08:39 股吧网页版
维科精密:2023年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26

上海维科精密模塑股份有限公司
2023 年度财务报表及审计报告

上海维科精密模塑股份有限公司
2023 年度财务报表及审计报告

内容 页码

审计报告 1 - 8

2023 年度财务报表

合并资产负债表 1 - 2

公司资产负债表 3 - 4

合并利润表 5

公司利润表 6

合并现金流量表 7

公司现金流量表 8

合并股东权益变动表 9 - 10

公司股东权益变动表 11 - 12

财务报表附注 13 - 85

补充资料 1 - 2

审计报告

普华永道中天审字(2024)第 10152 号
(第一页,共八页)
上海维科精密模塑股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“维科精密”)的财务
报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公
司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了维科精密 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的
合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于维科精密,并履行了职业道德方面的其他责任。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2024)第 10152 号
(第二页,共八页)
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一) 产品销售收入的确认

(二) 应收账款的坏账准备计提

审计报告(续)

普华永道中天审字(2024)第 10152 号
(第三页,共八页)
三、 关键审计事项(续)

关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项

(一) 产品销售收入的确认 我们对维科精密产品销售收入实施的程序
主要包括:

请参阅维科精密财务报表附注二

(23)及附注四(30)。 1. 我们了解并评价与产品销售收……
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