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发表于 2024-03-28 15:43:02 股吧网页版
中国国贸:中国国贸2023年度内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29

中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
(第一页,共二页)
中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
(第二页,共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)

王 蕾

中国 上海市 注册会计师

2024 年 3 月 27 日

陈鑫磊

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