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发表于 2024-04-23 20:27:32 股吧网页版
ST景谷:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


云南景谷林业股份有限公司

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中审众环在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,中审众环首席合伙人为石文先。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

二、聘任会计师事务所的程序

公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日,分别召开第八届董事会
2023年第五次临时会议及 2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

三、会计师事务所履职情况评估

中审众环按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年度报告工作要求,审计了公司 2023 年度财务报表,包括 2023 年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及
财务报表附注,以及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性等,同时,
对公司 2023 年度需要扣除的营业收入、控股股东及其他关联方占用资金情况、重大资产重组购买的标的公司 2023 年业绩完成情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,中审众环运用职业判断,并保持职业怀疑,与
公司审计委员会、管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了充分沟通。

经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司于 2023 年 12 月 31 日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司对中审众环专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,勤勉尽责地履行了审计职责。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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