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发表于 2024-07-16 17:59:10 股吧网页版
ST华微:吉林华微电子股份有限公司股票交易异常波动公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-17


证券代码:600360 证券简称:ST 华微 公告编号:2024-045
吉林华微电子股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年7月12日、7月15
日、7月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海
证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司(以下简称“上海鹏盛”)
及实际控制人曾涛先生询问,截至本公告披露日,不存在涉及公司的应披露而未
披露的重大信息或重大事项。
公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见
的内控审计报告,具体非标准审计意见涉及事项为:截止2023年12月31日,公司
在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动
资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年
支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,084.40万元。具体内容详见公司于
2024年4月30日披露的相关公告。
公司因最近一个会计年度内部控制被出具否定意见的审计报告,触及《上海证券
交易所股票上市规则》实施其他风险警示的相关规定,公司已于2024年5月6日起
被实施其他风险警示。
公司于2024年5月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具的《立案告知书》(证监立案字0202024001号),立案告知书内容为:“因
你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规,2024年5月16日,我会决定对你/你单位立案。”
经公司自查梳理,公司存在部分资金流向不具有商业实质,资金往来余额合计
143,538.17万元。截至2024年5月17日,已获取的与相关方大额资金往来流出公司

金额合计813,862.71万元、流入公司金额合计685,178.32万元。经公司自查,前
述与相关方大额资金往来不具有商业实质,构成非经营性资金占用。敬请广大投
资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年7月12日、7月15日、7月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大变化,
内部生产经营秩序一切正常。公司已于 2024 年 7 月 9 日披露了《吉林华微电子股份
有限公司 2024 年半年度业绩预告》,经公司财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,000.00 万元至 7,000.00 万元,与上年同
期(法定披露数据)相比,将增加 4,980.28 万元到 5,980.28 万元,同比增加 488.40%
到 586.46%。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认,截至本公告披露日,除公司在指定媒体已公开披露的信息外,公司、公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦均不存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司发现近期网络出现部分文章涉及公司非标审计意见等事项,特做如下说明:
公司已于 2023 年年度报告披露后,成立了专项自查领导小组,并聘请第三方专业审计机构,就公司 2023 年度非标审计报告涉及的事项全面开展自查工作。经公司
自查梳理,公司存在部分资金流向不具有商业实质,截至 2024 年 5 月 31 日,资金
往来余额合计 143,538.17 万元,具体详见《关于关于年报非标审计意见事项的自查报告暨 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复公告的补充公告》(2024-042)。

同时,公司经过自查梳理,获取了自 2015 年至 2024 年 5 月 17 日与相关方……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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