公告日期:2024-04-30
华纺股份有限公司
二〇二三年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-88
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2024)第 371A016382 号
华纺股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了华纺股份有限公司(以下简称华纺公司)财务报表,包括
2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了华纺公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023
年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华纺公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、23 及附注五、32。
1、事项描述
华纺公司主要生产和销售棉、化纤纺织、印染布、家纺及服装等产品。华纺公司本年度主营业务收入为 274,365.15 万元,外销收入占 74.54%、内销收入占 25.46%,系华纺公司利润表重要组成项目。
华纺公司内销收入根据合同约定将产品交付给购货方,购货方签收时为收入确认时点;外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单后,取得提单时为外销收入确认时点。
由于收入是华纺公司的关键业绩指标之一,存在华纺公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,营业收入的确认及真实性可能存在潜在错报,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
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