申达股份:申达股份2023年度审计委员会履职情况汇总报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-30
申达股份:申达股份2023年度审计委员会履职情况汇总报告
上海申达股份有限公司董事会:
公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及上海申达股份有限公司(以
下简称“公司”)《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委
员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好
监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通,
多方面促进审计委员会工作职责的发挥。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》