公告日期:2024-03-29
辽宁港口股份有限公司
财务报表及审计报告
2023年 12 月 31 日止年度
2023年 12月 31日
内容 页码
审计报告 1 - 5
合并资产负债表 6 - 8
母公司资产负债表 9 - 10
合并利润表 11 - 12
母公司利润表 13
合并现金流量表 14
母公司现金流量表 15
合并股东权益变动表 16 - 17
母公司股东权益变动表 18 - 19
财务报表附注 20 - 191
财务报表补充资料
1. 非经常性损益明细表 192
2. 净资产收益率和每股收益 193
审计报告
安永华明(2024)审字第70011100_E01号
辽宁港口股份有限公司
辽宁港口股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了辽宁港口股份有限公司的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的辽宁港口股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了辽宁港口股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的
合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们 独立于辽宁港口股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们对下 述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些关键 审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设 计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为财务报表 整体发表审计意见提供了基础。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。