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发表于 2024-04-26 20:19:05 股吧网页版
天成自控:天成自控关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


浙江天成自控股份有限公司

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

(一)年审会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于 1983 年,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务,首席合伙人为王国海,截至 2023
年 12 月 31 日,天健合伙人 238 人,注册会计师 2,272 人;注册会计师中,836
人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司 2023 年年度财
务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了
相应报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江天成自控股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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