公告日期:2024-04-26
南微医学科技股份有限公司
关于会计师事务所履行监督职责情况报告
南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为公证天业在资质等方面合规有效,在审计工作中能够保持独立性,勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体情况如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)基本信息
公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务
资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊
普通合伙企业。
(二)人员信息
截至 2023 年末,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。
(三)业务规模
公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元,其中审计业务收入
24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家,审计收费总额 6,311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。
(四)执业记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次,监督管理措施 5 次、
自律监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次,12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次,不存在因执业行为受
到刑事处罚和纪律处分的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
公证天业配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目合伙人:周缨
2004 年 6 月成为注册会计师,2002 年 7 月开始从事上市公司审计,2022 年
12 月开始在公证天业执业;近三年未签署上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:嵇金丹
2018 年 12 月成为注册会计师,2014 年 6 月开始从事上市公司审计,2023
年 3 月开始在公证天业执业,2022 年 10 月开始为本公司提供审计服务;近三年
未签署上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:王微
2004 年 7 月成为注册会计师,2002 年 11 月开始从事上市公司审计,2000
年 2 月开始在公证天业执业,2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务;近三年
复核的上市公司有华光环能(600475)、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
公证天业和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
(二)质量管理水平
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中,公证天业就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2. 意见分歧解决
公证天业制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,公证天业就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3. 项目质量复核
审计过程中,公证天业实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4. 项目质量检查
公证天业质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。公证天业质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的……
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