公告日期:2024-11-16
常德臻诚医药科技有限公司
审计报告
大华审字【2024】0011029399 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
常德臻诚医药科技有限公司
审计报告及财务报表
(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-3
二、 已审财务报表
资产负债表 1-2
利润表 3
现金流量表 4
所有者权益变动表 5-6
财务报表附注 1-43
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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审 计 报 告
大华审字【2024】0011029399号
常德臻诚医药科技有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了常德臻诚医药科技有限公司(以下简称常德臻诚)财
务报表,包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表,2024 年 1-9 月的利
润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了常德臻诚 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及
2024 年 1-9 月的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常德臻诚,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,
常德臻诚 2024 年 1-9 月净亏损 21,746,395.84 元,截至 2024 年 9
月 30 日 , 常 德 臻 诚 累 计 亏 损 165,281,712.89 元 , 净 资 产
-157,921,853.10 元,低于实收资本。上述事项表明存在可能导致对
大华审字【2024】0011029399 号审计报告
常德臻诚持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
常德臻诚管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,常德臻诚管理层负责评估常德臻诚的持续经营能力,披露与持续经营相关的事……
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