公告日期:2024-05-07
证券代码:688260 证券简称: 昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-001
投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他
参与单位名称及人员姓名 详见附件
会议时间 2024 年 5 月 6 日 15:00
会议地点 公司会议室、通讯会议
上市公司接待人员姓名 董事长、总经理:王宾
董事会秘书、财务总监:陈艳
第一部分、回顾公司业绩情况
1、营业收入方面
公司 2023 年度实现营业收入 5.25 亿元,较上年
同期上升 13.35%。2023 年上半年,受行业影响,市场
处于恢复期,盈利能力不及预期,但下半年开始消费
投资者关系活动主要内容 电子销售增速优于上半年,呈向好趋势。延续 2023 年
介绍 行业向好发展趋势,公司 2024 年一季度实现营业收
入 1.41 亿元,同比增长 56.72%,主要受益于国内智
能手机终端市场需求复苏,下游客户订单增长,带动
营业收入大幅提升。
2、净利润方面
2023 年公司归母净利润为-1.26 亿元,对比 2022
年度,公司归母净利润大幅下降的主要原因是由于MLCC 业务和半导体引线框架业务亏损扩大所致。其中,MLCC 业务还处在研发及试产阶段,使得材料、人力、折旧等期间费用大幅增加。同时半导体引线框架业务处于市场开拓期,产品定价较低、产能利用率不足、固定费用占比较高导致毛利率偏低。2024 年一季度归母净利润为-3,042 万元,对比 2023 年一季度略有下降,但 2024 年一季度若剔除 MLCC、半导体引线框架等新业务影响,公司 2024 年一季度消费电子业务扭亏为盈,较去年一季度盈利能力提升。
3、一季度利润总额变化
2024 年一季度公司利润总额为-3,402.04 万元,2023 年一季度利润总额为-3,925.65 万元,同比亏损减少 523.60 万元,亏损主要是由于 MLCC 及半导体引线框架等非消费电子相关业务导致。其中,MLCC 亏损占比约 80%,主要由于 MLCC 处于研发及试产阶段,研发投入、折旧同比增加,同时固定成本较高、存货计提减值损失等因素导致亏损同比扩大,综上,伴随消费电子行业复苏和 CMI 业务增长,带动公司消费电子业务实现单季度盈利。
4、分产品毛利率情况
近年来,公司持续推进产品升级迭代,扩大高毛利产品市场,并不断提升传统产品的工艺和成本效益。2023 年纯塑料件产品收入为 7,065.27 万元,同比下降30.78%,毛利率为 18.49%,同比上升 3.33 个百分点;金属插入成型件收入为 1.24 亿元,同比增长11.85%,毛利率为 37.87%,同比增长 4.63 个百分点。IM 和纯塑料件毛利率的提升,主要由于生产技术相对成熟稳定、公司通过激励措施成本控制优化、良率提
升,无新增设备投入,固定折旧费用有所减少所致。此外,公司 CMI 件营收实现 1.7 亿元,同比增长45.55%,毛利率下降24.13%,主要是由于公司加大CMI市场拓展,对一代产品采取降价策略,从而进一步提升 CMI 在中低端手机的应用;同时,CCMI 新技术、新产品尚处于市场开拓及爬坡阶段,新增设……
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