东海证券:风险控制指标监管报表专项审核报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-26
东海证券股份有限公司
风险控制指标监管报表
专项审核报告
天职业字[2024]10867 号
目 录
风险控制指标监管报表专项审核报告 1
风险控制指标监管报表附表 2
专项审核报告
天职业字[2024]10867 号
东海证券股份有限公司:
我们审计了东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)财务报表,包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了天
职业字[2024]10868 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》(2020 修正)、《证券公司风险控制指标计算标准规定(2020)》(中国证监会公
告〔2020〕10 号)等的规定,东海证券编制了后附的 2023 年 12 月 31 日的净资本计算表、风
险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表及风险控制指标监管报表(以下简称“监管报表”)。
编制和公允列报监管报表,并确保其真实性、合法性及完整性是东海证券管理层的责任。我们的责任是对监管报表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,东海证券监管报表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。
为了更好地理解东海证券监管报表情况,监管报表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师
中国·北京 (项目合伙人):
二○二四年四月二十五日
中国注册会计师:
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