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发表于 2024-04-29 22:49:54 股吧网页版
赛若福:董事会关于2023年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“ 中审亚太会所 ”)
接受上海赛若福信息科技股份有限公司(以下简称“赛若福公司 ”)的委托, 对公司 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2024)003813 号 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,并且同时出 具了中审亚太审字(2024)003816 号关于上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明。

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,就相关事项说明如 下:

一、审计报告中非标准无保留意见的主要内容

(一)与持续经营相关的重大不确定性段落内容为

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注2.2所述, 赛若福公司2023
年度、2022年度、2021年度,实现营业收入分别为1,204.11万元、2,201.43万元、2,680.57万元,连续三年呈下降趋势,经营萎缩;2023年度、2022年度、2021年
度资产负债率分别为61.03%、63.53%、52.75%,连续三年处于较高水平,企业发
展能力减弱,偿还债务能力降低;截至2023年12月31日,赛若福公司累计未分配
利润为-554.65万元,与2022年度-427.52万元相比较,减少了127.13万元。2023年度经营活动产生的现金流量净额34.30万元,仍处于较低水平。报告期内,由于借款合同纠纷案件、劳动纠纷案件导致赛若福公司银行账户被依法冻结。上述事项

或情况表明存在可能导致对赛若福公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定
性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的说明

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力,我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

针对公司目前经营情况,公司董事会将积极采取有效措施,消除审计机构对上述事项的疑虑。公司将采取如下措施改善公司的持续经营能力:

1、吸引新股东支持发展,公司必要时通过增资扩股的方式寻求新股东的加入,积极支持公司业务发展,同时想办法通过金融机构融资以缓解公司资金方面的压
力。

2、公司管理层进行大换血,通过更换总经理以及各部门关键人员,通过更多行业人才的加入,给公司注入新的活力。

3、夯实基础,优化管理,大力发展主营业务,提高主业竞争力

(1)重新调整业务结构,在如今整体大环境不景气的情况下,主攻集成技术服务这块业务,其他业务相应的缩小规模。拓展新业务思路,针对软件服务项目
开拓新业务方向,例如:向教育行业提供业务同时为各类企业以及其它行业的信
息化、数字化、智慧化提供解决方案以拓展公司的营业收入和利润增长。

(2)公司持续开展全方位激励机制。实行针对国内业务高管奖罚分明的聘用方案及问责制度;推出针对业务执行人员与业绩目标相关联的奖励制度;制定有
关职能部门及突出贡献员工的其他奖励制度;积极探讨股权激励等相关奖励措施。此外,公司将持续加强企业文化建设,提升企业发展软实力。

(3)公司还将进一步加强公司层面的运营管理,严控项目质量。通过前期研判、过程追踪等措施,及时评估风险、调配资金,确保相关业务良性发展。此外,公司还将通过定期审计规范内部控制,严控成本费用支出。

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会

2024年 4 月 29 日

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