公告日期:2024-11-21
证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2024-055
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、拟聘任的审计机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
2、原聘任的审计机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
3、变更审计机构的原因:大华于 2024 年 5 月收到江苏证监局出具的中国证
券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(〔2024〕1 号),处罚要求其暂停证券业务 6 个月。经公司综合考虑,拟不再续聘大华为 2024 年度审计机构。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更审计机构事项均无异议。
5、本次拟聘任审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司)于 2024 年 11 月
20 日召开第九届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》,拟聘任中审众环为 2024 年度审计机构,负责公司财务审计和内部控制审计工作,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:一、拟聘任审计机构的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
2023 年,中审众环经审计业务收入 215,466.65 万元,其中审计业务收入
185,127.83 万元,证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度,上市公司审计客户家数 201 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 26,115.39 万元,其中,与公司同行业上市公司审计客户家数 15 家。
2、投资者保护能力
中审众环已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。其中职业保险购买符合相关规定。中审众环近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次;从
业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措
施 0 次、纪律处分 0 次,24 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措
施 24 人次。前述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:林俊,2001 年成为中国注册会计师,2004 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,拟从 2024年起为公司提供审计服务。
项目签字会计师:周齐,2014 年 3 月成为注册会计师,2010 年 9 月开始
从事上市公司审计,2024 年起开始在中审众环执业,拟从 2024 年开始为本公司提供审计。
项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人拟定为孙奇,1996 年成为中国注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计。
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名: 林俊
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 上海海典软件股份有限公司 项目合伙人
2022……
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