公告日期:2024-04-30
审计报告
浙江省天台县国有资产经营有限公司
容诚审字[2024]310Z0228 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告 1-4
2 合并资产负债表 5
3 合并利润表 6
4 合并现金流量表 7
5 合并所有者权益变动表 8 - 9
6 母公司资产负债表 10
7 母公司利润表 11
8 母公司现金流量表 12
9 母公司所有者权益变动表 13 - 14
10 财务报表附注 15 - 113
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
审 计 报 告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2024]310Z0228 号
浙江省天台县国有资产经营有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了浙江省天台县国有资产经营有限公司(以下简称天台国资公
司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了天台国资公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天台国资公司,并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
天台国资公司管理层(以下简称管理层)负责……
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