公告日期:2023-08-11
花样年集团(中国)有限公司
二零二二年度
审计报告
审计机构:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
花样年集团(中国)有限公司
审计报告及财务报表
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
目 录 页 码
一、审计报告 1-3
二、已审财务报表
1、 合并资产负债表 4-5
2、 合并利润表 6
3、 合并现金流量表 7
4、 合并股东权益变动表 8-9
5、 母公司资产负债表 10-11
6、 母公司利润表 12
7、 母公司现金流量表 13
8、 母公司股东权益变动表 14-15
9、 财务报表附注 16-89
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 7 0 8 室
邮编 250014
电话 0531-86981660
审 计 报 告
鲁舜审字[2023]第 0366 号
花样年集团(中国)有限公司全体股东:
一、保留意见
我们审计了花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年集团”)财务报
表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了花样年集团
2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和
现金流量。
二、形成保留意见的基础
如附注十二(一)未决诉讼所述花样年集团涉及的未决诉讼共计 59 件,合计
涉诉金额 170.55 亿元,其中花样年集团作为借款人或连带责任担保人而发生的金融借款类诉讼有 37 件,涉及金额 143.20 亿元,针对上述诉讼事项,我们无法实施有效的审计程序,以获取充分、适当的审计证据确定上述诉讼对公司财务报表的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于花样年集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适……
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