公告日期:2024-04-30
花样年集团(中国)有限公司
二零二三年度
审计报告
审计机构:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
花样年集团(中国)有限公司
审计报告及财务报表
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
目 录 页 码
一、审计报告 1-3
二、已审财务报表
1、合并资产负债表 4-5
2、合并利润表 6
3、合并现金流量表 7
4、合并所有者权益变动表 8-9
5、母公司资产负债表 10-11
6、母公司利润表 12
7、母公司现金流量表 13
8、母公司所有者权益变动表 14-15
9、财务报表附注 16-86
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708
邮编 250014
电话 0531-86981660
审 计 报 告
鲁舜审字[2024]第 0277 号
花样年集团(中国)有限公司全体股东:
一、保留意见
我们审计了花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年集团”)财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了花样年集团
2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和
现金流量。
二、形成保留意见的基础
如附注十二(一)未决诉讼所述花样年集团涉及的未决诉讼共计 99 件,合计
涉诉金额 267.58 亿元,针对上述诉讼事项,我们无法实施有效的审计程序,以获取充分、适当的审计证据确定上述诉讼对公司财务报表的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于花样年集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所……
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