公告日期:2024-04-29
江西省铁路航空投资集团有限公司
2023 年度
财务报表之审计报告
目 录
一、审计报告 1-3
二、已审公司财务报表
1.合并及母公司资产负债表 1-4
2.合并及母公司利润表 5-6
3.合并及母公司现金流量表 7-8
4.合并及母公司所有者权(股东)益变动表 9-12
5.财务报表附注 13-120
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
中证天通会计师事务所
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审计报告
中证天通(2024)证审字 30100001 号
江西省铁路航空投资集团有限公司:
一、审计意见
我们审计了江西省铁路航空投资集团有限公司(以下简称江西铁航集团公司)财
务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了江西铁航集团公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度
合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江西铁航集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
江西铁航集团公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,……
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