公告日期:2023-05-08
债券代码:194077.SH 债券简称:22内投01
债券代码:151620.SH 债券简称:19内投01
债券代码:178969.SH 债券简称:21内投01
债券代码:177085.SH 债券简称:20内投01
债券代码:2180533.IB、184189.SH 债券简称:21内江小微债、21内小微
债券代码:182784.SH 债券简称:G22内投1
内江投资控股集团有限公司关于
《内江投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》
的更正公告
本公司全体董事、髙级管理人员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
内江投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露了《内江投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》(以下简称“年度报告”)。经事后审核发现,有部分信息需要更正,现对年度报告中部分信息进行更正。
(一)更正情况
更正前:
第三节 报告期内重要事项
五、非经营性往来占款和资金拆借
报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0 亿元,收回:0.26 亿元
报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:13.12 亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:1.6 亿元。
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:6.66%,是否超过合并口径净资产的 10%:
□是 √否
更正后:
第三节 报告期内重要事项
五、非经营性往来占款或资金拆借
报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0 亿元,收回:0 亿元
报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:13.38 亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:1.6 亿元。
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:6.79%,是否超过合并口径净资产的 10%:
□是 √否
(二)影响分析
上述年度报告更正披露事项不会对本公司日常经营管理及偿债能力产生影响。
公司对此次更正给投资者造成的不便深表歉意,今后将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
(以下无正文)
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