公告日期:2023-04-28
晋能控股装备制造集团有限公司
审计报告
大华审字[2023]001052号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
晋能控股装备制造集团有限公司
审计报告及财务报表
(2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-3
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1
合并利润表 2
合并现金流量表 3
合并所有者权益变动表 4-5
母公司资产负债表 6
母公司利润表 7
母公司现金流量表 8
母公司所有者权益变动表 9-10
财务报表附注 1-245
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告
大华审字[2023]001052号
晋能控股装备制造集团有限公司:
一、 审计意见
我们审计了晋能控股装备制造集团有限公司(以下简称晋控装
备集团)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了晋控装备集团2022 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于晋控装备集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 管理层和治理层对财务报表的责任
大华审字[2023] 001052号审计报告
晋控装备集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报……
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