公告日期:2024-12-30
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
2024 年度持续督导定期现场检查报告
保荐人名称:中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称:长盈精密
保荐代表人姓名:杨佳倩 联系电话:010-65051166
保荐代表人姓名:詹超 联系电话:010-65051166
现场检查人员姓名:杨佳倩、廖富凯
现场检查对应期间:2024 年 6 月 25 日(即向特定对象发行股票上市之日)至 2024 年 12
月 31 日
现场检查时间:2024 年 12 月 20 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:
(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件;
(2)查阅公司章程及各项规章制度;
(3)与公司相关人员进行沟通、访谈;
(4)现场查看公司主要管理场所。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及 √
会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √
认
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业 √
务规则履行职责
√(本年度
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程 公司董监高
序和信息披露义务 未发生变
化)
√(公司控
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否 股股东或者
履行了相应程序和信息披露义务 实际控制人
未发生变
化)
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独 √
立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √
争
(二)内部控制
现场检查手段:
(1)查阅公司内部审计的相关制度、内部审计报告等资料;
(2)查阅董事会审计委员会会议材料;
(3)查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度;
(4)查阅募集资金专户的银行对账单;
(5)与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门(如适用)
√(公司已
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 建立内部审
设立内部审计部门(如适用) 计制度并设
立内部审计
部门)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
(如适用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议 √
内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内
部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适……
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