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发表于 2024-12-30 16:34:38 股吧网页版
秀强股份:光大证券股份有效公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024年度现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-30


光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2024 年定期现场检查报告

保荐机构名称:光大证券股份有限公司 被保荐公司简称:秀强股份

保荐代表人姓名:刘合群 联系电话:021-52523118

保荐代表人姓名:顾叙嘉 联系电话:021-52523217

现场检查人员姓名:顾叙嘉、刘合群、强彬
现场检查对应期间:2024 年度

现场检查时间:2024 年 12 月 20 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅;列席股东大会;走访上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。

1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3、三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及 √
会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 √
章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6、公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序 √
和信息披露义务

7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履 √

行了相应程序和信息披露义务
8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独 √

9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制

现场检查手段:对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅。
1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门(如适用)
2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设 √
立内部审计部门(如适用)
3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
(如适用)
4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内 √
部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 √
审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一
次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 √
发现的问题等(如适用)
7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 √
使用情况进行一次审计(如适用)
8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内
向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适 √
用)
9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 √
向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 √
次内部控制评价报告(如适用)
11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项 √
是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅。

1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2、公司已披露的内容是否完整 √

3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 √
进展

4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 √
公司信息披露管理制度的相关规定
6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站 √
刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行
情况
现场检查手段:对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅。
1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 √
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接 √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息 √
披露义务

4、关联交易价格是否公允 √

5、是否不存在关联交易非关联化的情形 √

6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披 √

露义务

7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被 ……
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