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发表于 2025-01-13 17:52:53 股吧网页版
深圳瑞捷:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷技术股份有限公司2024年定期现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-13


第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于深圳瑞捷技术股份有限公司

2024 年定期现场检查报告

保荐人名称:第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称:深圳瑞捷

保荐代表人姓名:梁咏梅 联系电话:0755-33021100

保荐代表人姓名:付林 联系电话:0755-33021100

现场检查人员姓名:梁咏梅、杨郑宇

现场检查对应期间:2024 年 1 月至 12 月

现场检查时间:2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 27 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:
(1)查阅公司章程和各项规章制度;
(2)查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、会议记录、会议决议、公告等;
(3)与公司总裁、会计机构负责人进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容 √
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 √
行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披 √
露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应 √

程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:

(1)查阅内部审计部门资料,包括任职人员名单、资料、内部审计制度、历次内部审计报告及专项报告;
(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;
(3)查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及会计师事务所聘任相关的董事会决议等;
(4)查阅募集资金专户的银行对账单、明细账;
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部 √
门提交的工作计划和报告等 (如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √
作进度、质量及发现的重大问题等 (如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √
况进行一次审计 (如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √
委员会提交次一年度内部审计工作计划 (如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √
制评价报告 (如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 √
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露审批记录;
(2)查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;
(3)查阅投资者来访的记录资料,查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 √
披露管理制度的相关规定

6.投资者……
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