公告日期:2024-12-19
国金证券股份有限公司
关于厦门唯科模塑科技股份有限公司
2024年定期现场检查报告
保荐机构名称:国金证券股份有限公司 被保荐公司简称:唯科科技
保荐代表人姓名:傅志锋 联系电话: 0592-5350605
保荐代表人姓名:俞琳 联系电话: 0592-5350605
现场检查人员姓名:傅志锋、叶翊翔
现场检查对应期间: 2023年12月-2024年11月
现场检查时间:2024年12月12日-2024年12月13日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:查阅公司信息披露文件;查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料;向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况,核查董监高变动资料及相关公告;核查股东持股情况;实地查看公司主要生产经营管理场所;
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会 √
议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则√
履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和 √
信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行 √
了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司现行治理规则、组织结构、内部审计制度及相关内部控制制度;查阅公司董事会专门委员会相关会议文件,向相关人员进行了解公司内审部门工作情况和相关制度的执行情况等
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 √
内部审计部门
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部 √
审计部门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 √
计工作进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 √
的问题等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使√
用情况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √
审计委员会提交年度内部审计工作报告
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 √
内部控制评价报告
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否√
建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司与信息披露相关的管理制度,查阅公司信息披露文件及相关支持性文件等。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √
2.公司已披露的内容是否完整 √
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 √
展
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 √
司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊 √
载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情
况
现场检查手段:查阅《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度文件,查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件,查阅财务明细账,对相关人员进行访谈等。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直 √
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或 √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 √
露义务
4.关联交易价格是否公允 √
5.是否不存在……
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