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发表于 2024-12-24 17:01:07 股吧网页版
纽泰格:国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


2024

保荐人名称:国信证券股份有限公司 被保荐公司简称:纽泰格

保荐代表人姓名:王水兵 联系电话:010-88005280

保荐代表人姓名:杨涛 联系电话:010-88005267

现场检查人员姓名:王水兵、王茜
现场检查对应期间:2024 年度

现场检查时间:2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12月 13 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:
(1)核查上市公司三会文件和公司治理制度;
(2)对上市公司董事及高级管理人员进行访谈;
(3)核查董监高及股东持股情况;
(4)现场查看公司主要经营和管理场所;
(5)核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会 √
议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √
则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和 √
信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行 √
了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门(如适用)

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 √
内部审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如 √
适用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部 √
审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 √
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 √
的问题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √
用情况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √
建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)审阅公司信息披露相关制度及公告文件、审批流程;
(3)检查内幕知情人登记资料,核查投资者互动情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 √


4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 √
司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊 √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情

现场检查手段:
(1)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(2)查看上市公司的主要管理场所;
(3)对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人 √

直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接 √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了……
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