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发表于 2023-10-27 22:24:48 股吧网页版
立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报告及审计报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-27

浙江巍华新材料股份有限公司
审计报告及财务报表

2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止

浙江巍华新材料股份有限公司

审计报告及财务报表

(2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-4
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-16
财务报表附注 1-147

审 计 报 告

信会师报字[2023]第 ZF11184 号
浙江巍华新材料股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称巍华新材)
财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年
12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020 年
度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月期间的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了巍华新材 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月
31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务
状况以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月期间的
合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于巍华新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2020 年度、2021
年度、2022年度及2023年1-6月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解和评价管理层与收
巍华新材 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023

入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)对收入和成本执行分
年 1-6 月营业收入分别为 106,338.42 万元、

析程序,包括报告期收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、
142,442.02 万元、177,616.66 万元、87,623.63 万

毛利率与上期比较分析等分析程序;(3)检查主要客户的合同,识别和确定
元。公司关于营业收入确认的会计政策详见财务

与商……
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