ST优粒:监事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-008
证券代码:831113 证券简称:ST 优粒 主办券商:天风证券
上海优粒科技股份有限公司
监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见
专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受上海优粒科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东委托,审计公司 2020 年度财务报表,审计后出具了带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
利润亏损、经营活动现金流量净额为负、归属于母公司所有者权益为负。上述事项可能导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。
公司董事会出具了关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明。
公司监事会认为:
一、监事会对本次董事会出具的关于 2020 年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。
二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。
公告编号:2021-008
特此公告。
上海优粒科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 22 日
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