公告日期:2024-06-13
山东胜软科技股份有限公司
审阅报告及财务报表
(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日止)
目录 页次
一、 审阅报告 1-2
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-100
审阅报告
信会师报字[2024]第 ZC10377 号
山东胜软科技股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的山东胜软科技股份有限公司(以下简称“胜软
科技”)的财务报表,包括 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,截至 2024 年 3 月 31 日止三个月期间的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映是胜软科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审
阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问胜软科技有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反
映胜软科技 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况、截至 2024
年 3 月 31 日止三个月期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
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