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发表于 2022-04-14 16:43:42 股吧网页版
邦瑞达:会计师事务所关于北京邦瑞达机电设备股份有限公司2021年度财务报表非标准审计意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2022-04-14

关于对北京邦瑞达机电设备股份有限公司

2021 年度财务报表

发表非标准审计意见的专项说明

上会业函字(2022)第 184 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

关于北京邦瑞达机电设备股份有限公司

2021 年度财务报告带有持续经营重大不确定性段落审计意见
的专项说明

上会业函字(2022)第 184 号
全国中小企业股份转让系统:

我所接受委托,业已完成北京邦瑞达机电设备股份有限公司(以下简称“邦瑞
达或贵公司”)2021 年度财务报表的审计工作,并于 2022 年 4 月 14 日出具了上会师
报字(2022)第 3189 号包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下:

一、持续经营重大不确定性段落涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三“财务报表的编制基础-2、持续经营”所述,贵公司 2021 年度合并亏损人民币 2,334,630.10 元,经营活动使用的现
金流净额为人民币 2,559,360.69 元,2021 年 12 月 31 日净资产为人民币-304,954.30 元,
流动负债高于流动资产人民币 716,061.95 元。这些事项或情况,表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、出具持续经营重大不确定性段落意见的理由和依据

《中国注册会计师审计准则 1324 号-持续经营》第二十一条规定:如果运用持续经营假设是恰当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已做出充分
披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露;说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

三、持续经营重大不确定性段落意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响程度

带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对报告期内贵公司 2021年度财务状况、经营成果和现金流量无具体影响。

四、持续经营重大不确定性段落意见涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

上述持续经营重大不确定性段落涉及的事项或情况,不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

五、合并财务报表整体的重要性水平

在执行贵公司 2021 年度财务报表审计工作时,我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号—计划和执行审计工作时的重要性》,确定贵公司合并财务报表的整体重要性水平。贵公司是以营利为目的的经营实体,鉴于贵公司近三年盈亏情况波动较大,我们采用贵公司最近三年营业收入的平均值 393.15 万元作为基准,将该基准乘以 0.5%取整,由此计算得出合并财务报表整体的重要性水平为人民币 2.00 万元。
本期重要性水平计算方法与上期一致。

本专项说明仅供北京邦瑞达机电设备股份有限公司按照相关规定在全国中小企业股份转让系统与 2021 年年度报告同时披露之用,未经本事务所书面同意,不得作其他用途使用。

(以下无正文,为专项说明报告的签字盖章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国注册会计师

中国上海 二〇二二年四月十四日

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