
公告日期:2024-04-18
关于湖北蔚蓝通用航空科技
股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
亚会专审字(2024)第 01160001 号
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二四年四月十六日
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专项审计说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
亚会专审字(2024)第 01160001 号
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司(以下简称“蔚
蓝航空公司”)2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了亚会审字(2024)第 01160001 号标准无保留意见的审计报告的基础上,我们审计了后附的蔚蓝航空公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蔚蓝航空公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蔚蓝航空公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蔚蓝航空公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
蔚蓝航空公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号,根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蔚蓝航空公司管理层编制的汇总表发
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