公告日期:2022-04-22
中信建投证券股份有限公司
关于芝兰玉树(北京)科技股份有限公司 2021 年度财务报告被出具
非标准审计意见的风险提示性公告
中信建投作为芝兰玉树(北京)科技股份有限公司的持续督导主办券商,通过持续督导,发现公司存在以下情况:
一、 风险事项基本情况
(一) 风险事项类别
挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务
1 其他 其他与定期报告相关风险事项 是
(二) 风险事项情况
芝兰玉树(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告进行审计,并于 2021
年 4 月 21 日出具了大华审字[2022]006641 号带与持续经营相关的不确定性事项
段的无保留意见审计报告,审计报告中与持续经营相关的不确定性事项段的描述如下:
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三(二)所述,芝兰玉树2021 年度发生净亏损 979,770.87 元,累计未分配利润为-99,803,657.75 元,净
资产为 1,246,065.92 元,且于 2021 年 12 月 31 日,芝兰玉树流动负债高于流动
资产 2,082,328.19 元。这些事项或情况,表明存在可能导致对芝兰玉树持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、 对公司的影响
相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。
针对公司 2021 年度财务报告被出具带与持续经营相关的不确定性事项段的无保留意见审计报告,公司董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明,同时公司监事会就董事会作出的说明发表意见,公司将就导致出具非标准意见审计报告涉及的事项积极采取整改措施。
三、 主办券商提示
主办券商已履行对公司的持续督导义务,并将持续关注公司的经营状况及其相关风险事项进展,督促公司及时履行信息披露义务。
主办券商提醒广大投资者:
请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策,注意投资风险。
四、 备查文件目录
(一)审计报告(大华审字[2022]006641 号)
(二)芝兰玉树(北京)科技股份有限公司出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明(大华核字[2022]007563 号)
中信建投证券股份有限公司
2022 年 4 月 22 日
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