ST高盛:会计师事务所关于公司关联方资金占用的专项说明 查看PDF原文
公告日期:2020-06-18
险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设
计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列
报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项审计意见提供了基
础。
三、 专项审计意见
我们认为, 贵公司2019年度控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
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四、 编制基础和本专项审计说明使用者、 使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是湖南高盛板业股份有限公司为满足全国中
小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此, 汇总表可能不
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中国注册会计师:
中国注册会计师:
二O二0年六月十五日
主题词: 湖南高盛板业股份有限公司专项报告
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