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发表于 2024-04-26 16:59:49 股吧网页版
丰瑞祥:2023年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


丰瑞祥

NEEQ: 839084
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人卢艳红、主管会计工作负责人卢艳红及会计机构负责人(会计主管人员)邹海岚保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京丰瑞祥信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 的委托,对公司2023年度的财务报表进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段 的无保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第013553号和中兴华报字(2024)第 010450 号专项说明)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定,现将有关情况说 明如下:

一、审计报告中带持续经营相关的重大不确定性段落内容

如财务报表附注二、(二)所述,丰瑞祥公司2023年度归属于母公司的净利润为-2,898,570.06元。 截止2023年12月31日,丰瑞祥公司资产总额32,957,288.23元,其中流动资产总额3,313,271.64元;丰 瑞祥公司负债总额32,450,892.08元,资产负债率达98.46%,同时现金流极其紧张。这些事项或情况, 表明存在可能导致对丰瑞祥公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的 审计意见。

二、 董事会对该事项的说明及公司将采取改善措施

公司董事会认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了带与持 续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》,主要原因是: 丰瑞祥公司2023年度 归属于母公司的净利润为-2,898,570.06元。截止2023年12月31日,丰瑞祥公司资产总额 32,957,288.23元,其中流动资产总额3,313,271.64元;丰瑞祥公司负债总额32,450,892.08元,资产 负债率达98.46%,同时现金流极其紧张。前述事项表明存在可能导致对丰瑞祥持续经营能力产生重大 疑虑的重大不确定性。 针对上述审计报告中出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保 留审计意见,为保证公司持续经营能力,公司将采取以下改善措施: 一是,重视人才的引入和培养,

建设一支更具活力和创新能力的经营团队。 二是,公司将继续围绕战略目标开展经营活动,加大新产 品的研发,拓宽公司的产品线,公司将加大应收账款清收力度。三是,产品销售方面,在巩固现有市场 份额的同时,加大拓展新渠道的力度,实现营销渠道的多元化,扩大国内国外市场的影响力,提高公 司的核心竞争力。

三、董事会意见公司董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则, 对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留的审计意见,董事会表示理 解,该报告客观公正地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。董事会将组织公 司董事、监事、高 级管理人员等相关人员积极采取有效措施,消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段 落对公司的影响。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目 录

第一节 公司概况 ......6
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第三节 重大事件 ...... 14
第四节 股份变动、融资和利润分配 ...... 16
第五节 公司治理 ...... 19
第六节 财务会计报告...... 24
附件会计信息调整及差异情况 ...... 99

……
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