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发表于 2024-08-30 15:04:57 股吧网页版
4-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)(申报稿)(朗新科技集团 查看PDF原文

公告日期:2024-08-30

邦道科技有限公司
2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告

邦道科技有限公司
2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告

内容 页码

审计报告 1 - 5

2022 年度及 2023 年度财务报表

合并及公司资产负债表 1 - 4

合并及公司利润表 5 - 6

合并及公司现金流量表 7 - 8

合并及公司所有者权益变动表 9 - 11

财务报表附注 12 - 91

财务报表补充资料 1

审计报告

普华永道中天特审字(2024)第 5472 号
(第一页,共五页)
朗新科技集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了邦道科技有限公司(以下简称“邦道科技”)的财务报表,包括
2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度及
2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了邦道科技 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
2022 年度及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于邦道科技,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2022 年度及 2023 年度的财务报表
审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

普华永道中天特审字(2024)第 5472 号
(第二页,共五页)
三、 关键审计事项(续)

我们在审计中识别出的关键审计事项为定制软件开发业务的收入确认:

关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项

定制软件开发业务的收入确认 我们实施的审计程序包括:

相关会计期间:2022 年度及 2023 年度。 了解、评价并测试与定制软件开发业务
收入确认相关的内部控制,包括预算管
参见财务报表附注二(19)“收入”、附注二 理、成本归集、履约进度计算和收入确(25)(b)“履约进度的计算”及附注四(26)“营 认;
业收入及营业成本”。

取得收入合同清单,采用抽样的方法选
于 2022 年度及 2023 年度,定制软件开发业 取合同,审阅合同主要条款,评价管理
务收入分别为人民币 242,125,622.04 元及 层所采用的收入确认方法的合理性;

261,092,106.32 元, 于 2022 年度及 2023 年

度分别占邦道科技合并营业收入的 21.24%及 对于管理……
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